Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131937 | WALKO ONDREJ WALDEX | Holíčska 12, 82107 Bratislava | 33765766 | Káva, nealko.sekr.CM | 117,46 € | 117,46 € | O-190/06/81/2013 | 2.10.2013 | 23.11.2016 |
1131938 | WALKO ONDREJ WALDEX | Holíčska 12, 82107 Bratislava | 33765766 | Káva, sekr.Opera | 30,84 € | 30,84 € | O-103/09/10/2013 | 2.10.2013 | 23.11.2016 |
1131939 | Slov.plynár.priemys. | Mlynské nivy 44/a, 82511 | 35815256 | Spotr.plynu NB | 841,00 € | 841,00 € | Z-798/GR/2011 | 2.10.2013 | 23.11.2016 |
1131940 | ELEKTRIC PO-PRI | Zelenohorská 9, 84103 Bratislava 47 | 36929280 | El.komponenty | 685,08 € | 685,08 € | O-128/09/51/2013 | 2.10.2013 | 23.11.2016 |
1131941 | ČERŇAN JÁN | Preseľany 504, 95612 Preseľany | 11743751 | Revízia horákov | 267,35 € | 267,35 € | O-088/9/51/2013 | 2.10.2013 | 23.11.2016 |
1131946 | DP Design s.r.o. | Obilná 42A, 90027 Bernolákovo | 35827742 | Vyhot.menovky | 35,04 € | 35,04 € | O-011/09/51/2013 | 2.10.2013 | 23.11.2016 |
1131947 | WALKO ONDREJ WALDEX | Holíčska 12, 82107 Bratislava | 33765766 | Čistiace a pracie prostriedky | 1 051,99 € | 1 051,99 € | Z-809/13;O-148/09/51/13 | 2.10.2013 | 23.11.2016 |
1131929 | František Majtán-EURONICS TPD | Farského 26, 82107 Bratislava | 11790547 | Chladnička, rúra, kanvica | 319,87 € | 319,87 € | O-183/09/30/2013 | 2.10.2013 | 23.11.2016 |
1131932 | TUROS | Cesta na červ.most 10, 82107 Bratislava | 32070144 | Páska na baletizol | 141,96 € | 141,96 € | O-136/09/20/2013 | 2.10.2013 | 23.11.2016 |
413014 | Dowina,s.r.o. | Medená 20, 81102 Bratislava | 36735540 | Nákl. pri obstaraní hud.nástr. | 140,40 € | 140,40 € | Z-727/O/2013 | 2.10.2013 | 23.11.2016 |
1131942 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava | 31331131 | Kanc.potreby | 1 677,17 € | 1 677,17 € | Z-808/13;O-116/09/51/13 | 2.10.2013 | 23.11.2016 |
1131943 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava | 31331131 | Kanc.potreby | 93,90 € | 93,90 € | Z-808/13;O-176/09/51/13 | 2.10.2013 | 23.11.2016 |
1131944 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava | 31331131 | Kanc.potreby | 128,42 € | 128,42 € | Z-808/13;O-165/09/51/13 | 2.10.2013 | 23.11.2016 |
1131945 | LASER servis,spol.s.r.o. | NA BIELENISKU 4, pozri Pezinok | 35755989 | Toner | 60,00 € | 60,00 € | O-177/09/51/2013 | 2.10.2013 | 23.11.2016 |
1131919 | KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ | Wolkreva 9, 82107 Bratislava | 32095767 | Chlieb a pečivo | 23,26 € | 27,91 € | O-001/01/41/2013 | 1.10.2013 | 23.11.2016 |
1131920 | Anna Maríková | Plavecké Podhradie 263, 90636 Plavecké Podhradie | 40641333 | Stravné lístky - obedy | 699,00 € | 838,80 € | D5/2003 | 1.10.2013 | 23.11.2016 |
1131921 | KOLORIA s.r.o. | Syslia 40, 82107 Bratislava | 31331751 | Krajky, stuha | 4 605,76 € | 4 605,76 € | O-193/09/41/2013 | 1.10.2013 | 23.11.2016 |
1131922 | LAYOUT ARCHITECTS s.r.o. | Tallerova 6, 81102 Bratislava | 35971819 | Graf.sprac.progr.plag. | 445,00 € | 445,00 € | O-122/09/81/2013 | 1.10.2013 | 23.11.2016 |
1131923 | LUGAS-PODHORSKÁ | Bieloruská 13, 82107 Bratislava | 34554181 | Sponky, sponkovače | 773,64 € | 773,64 € | O-156/09/30/2013 | 1.10.2013 | 23.11.2016 |
1131924 | Platypus & sons production s.r.o. | Sibírska 63, 83102 Bratislava | 47325852 | Um.účink.Ratimorský | 359,58 € | 359,58 € | Z-935,936,937/Č/2013 | 1.10.2013 | 23.11.2016 |
413013 | Ing.Juraj Vavro REAL | Moyzesova 184, 03301 Liptovský Hrádok | 32588844 | Projekt rekonštr.čist.odp.vody | 2 136,00 € | 2 136,00 € | O-001/06/51/2013 | 1.10.2013 | 23.11.2016 |
1131918 | DOXX- Stravné lístky,spol.s r. | Kálov 356, 01001 Žilina | 36391000 | Stravné lístky | 51 000,00 € | 51 000,00 € | O-184/09/71/2013 | 1.10.2013 | 23.11.2016 |
1151126 | pelicantravel.com.s.r.o. | Námestie SNP č.6, 81106 Bratislava, SK | 8115021665 | May, let.17.6-21.6.Eurokontext | 354,46 € | 354,46 € | O/2015-2870 | 1.10.2013 | 23.11.2016 |
1151127 | pelicantravel.com.s.r.o. | Námestie SNP č.6, 81106 Bratislava, SK | 8115021672 | Letenky Eurokontext | 2 980,00 € | 2 980,00 € | O/2015-2872 | 1.10.2013 | 23.11.2016 |
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | 22.03.2018 |