Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1131937 WALKO ONDREJ WALDEX Holíčska 12, 82107 Bratislava 33765766 Káva, nealko.sekr.CM 117,46 € 117,46 € O-190/06/81/2013 2.10.2013 23.11.2016
1131938 WALKO ONDREJ WALDEX Holíčska 12, 82107 Bratislava 33765766 Káva, sekr.Opera 30,84 € 30,84 € O-103/09/10/2013 2.10.2013 23.11.2016
1131939 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 35815256 Spotr.plynu NB 841,00 € 841,00 € Z-798/GR/2011 2.10.2013 23.11.2016
1131940 ELEKTRIC PO-PRI Zelenohorská 9, 84103 Bratislava 47 36929280 El.komponenty 685,08 € 685,08 € O-128/09/51/2013 2.10.2013 23.11.2016
1131941 ČERŇAN JÁN Preseľany 504, 95612 Preseľany 11743751 Revízia horákov 267,35 € 267,35 € O-088/9/51/2013 2.10.2013 23.11.2016
1131946 DP Design s.r.o. Obilná 42A, 90027 Bernolákovo 35827742 Vyhot.menovky 35,04 € 35,04 € O-011/09/51/2013 2.10.2013 23.11.2016
1131947 WALKO ONDREJ WALDEX Holíčska 12, 82107 Bratislava 33765766 Čistiace a pracie prostriedky 1 051,99 € 1 051,99 € Z-809/13;O-148/09/51/13 2.10.2013 23.11.2016
1131929 František Majtán-EURONICS TPD Farského 26, 82107 Bratislava 11790547 Chladnička, rúra, kanvica 319,87 € 319,87 € O-183/09/30/2013 2.10.2013 23.11.2016
1131932 TUROS Cesta na červ.most 10, 82107 Bratislava 32070144 Páska na baletizol 141,96 € 141,96 € O-136/09/20/2013 2.10.2013 23.11.2016
413014 Dowina,s.r.o. Medená 20, 81102 Bratislava 36735540 Nákl. pri obstaraní hud.nástr. 140,40 € 140,40 € Z-727/O/2013 2.10.2013 23.11.2016
1131942 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava 31331131 Kanc.potreby 1 677,17 € 1 677,17 € Z-808/13;O-116/09/51/13 2.10.2013 23.11.2016
1131943 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava 31331131 Kanc.potreby 93,90 € 93,90 € Z-808/13;O-176/09/51/13 2.10.2013 23.11.2016
1131944 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava 31331131 Kanc.potreby 128,42 € 128,42 € Z-808/13;O-165/09/51/13 2.10.2013 23.11.2016
1131945 LASER servis,spol.s.r.o. NA BIELENISKU 4, pozri Pezinok 35755989 Toner 60,00 € 60,00 € O-177/09/51/2013 2.10.2013 23.11.2016
1131919 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava 32095767 Chlieb a pečivo 23,26 € 27,91 € O-001/01/41/2013 1.10.2013 23.11.2016
1131920 Anna Maríková Plavecké Podhradie 263, 90636 Plavecké Podhradie 40641333 Stravné lístky - obedy 699,00 € 838,80 € D5/2003 1.10.2013 23.11.2016
1131921 KOLORIA s.r.o. Syslia 40, 82107 Bratislava 31331751 Krajky, stuha 4 605,76 € 4 605,76 € O-193/09/41/2013 1.10.2013 23.11.2016
1131922 LAYOUT ARCHITECTS s.r.o. Tallerova 6, 81102 Bratislava 35971819 Graf.sprac.progr.plag. 445,00 € 445,00 € O-122/09/81/2013 1.10.2013 23.11.2016
1131923 LUGAS-PODHORSKÁ Bieloruská 13, 82107 Bratislava 34554181 Sponky, sponkovače 773,64 € 773,64 € O-156/09/30/2013 1.10.2013 23.11.2016
1131924 Platypus & sons production s.r.o. Sibírska 63, 83102 Bratislava 47325852 Um.účink.Ratimorský 359,58 € 359,58 € Z-935,936,937/Č/2013 1.10.2013 23.11.2016
413013 Ing.Juraj Vavro REAL Moyzesova 184, 03301 Liptovský Hrádok 32588844 Projekt rekonštr.čist.odp.vody 2 136,00 € 2 136,00 € O-001/06/51/2013 1.10.2013 23.11.2016
1131918 DOXX- Stravné lístky,spol.s r. Kálov 356, 01001 Žilina 36391000 Stravné lístky 51 000,00 € 51 000,00 € O-184/09/71/2013 1.10.2013 23.11.2016
1151126 pelicantravel.com.s.r.o. Námestie SNP č.6, 81106 Bratislava, SK 8115021665 May, let.17.6-21.6.Eurokontext 354,46 € 354,46 € O/2015-2870 1.10.2013 23.11.2016
1151127 pelicantravel.com.s.r.o. Námestie SNP č.6, 81106 Bratislava, SK 8115021672 Letenky Eurokontext 2 980,00 € 2 980,00 € O/2015-2872 1.10.2013 23.11.2016
Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy 22.03.2018

Stránky